logo
Segunda a Sexta-feira: 7h as 11h e 13h as 17h
A- A A+ PRETO ACESSIBILIDADE TELEFONES MAPA DO SITE ENTRAR
Detalhes do Empenho Nº 1975
Exercício:
2026
Data:
07/05/2026 00:00:00
Nº Ficha:
516
Valor:
2159,09

Favorecido:
LETICIA PRADO DE SOUZA
Tipo:
OR
Inciso:
59
Poder:
02 - PODER EXECUTIVO
Tipo Licitação:
DISPENSA
Proc. de Contratação:
-
Órgão:
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:
020902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contrato Nº:
-
Função:
08 - Assistência Social
SubFunção:
245 - Serviços Socioassistenciais
Programa:
1005 - Atenção a Família
Proj/Atividade:
2176 - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEl
Vínculo Orçamentário:
500000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Grupo da Fonte:
2 - Recursos de Exercícios Anteriores
Cód. Fonte:
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social
Fonte de Recurso STN:
2.665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social (Exerc.Anterior)
Categoria Econômica:
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza:
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
90 - APLICAçõES DIRETAS
Elemento de Despesa:
14 - DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro:
01 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza:
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

Histórico:
REFERENTE FORNECIMENTO DE CINCO DIARIAS + 20%, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATE CUIABA PARA PARTICIPACAO NO 6º CURSO CAPACITA SUAS - MT " ATUALIZACAO SOBRE ORGANIZACAO E OFERTA DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL " REALIZADO NOS DIAS 11 A 15/05/2026.

Itens do Empenho:
Item Descrição Qtd Und Valor Unitário Valor Total
1 DIARIAS DENTRO DO ESTADO 5,2 000 415,21 2159,09